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1)负责公司对外经常资金收取工作,保证使用票据的合法性、合理性、规范性和安全性。
2)负责往来款项的日常管理,对发生的欠款及时催收。
3)负责统计每天产品销售情况。
4)与营销部核对,发现问题及时处理。
5)核对全天业务量,并将各种银行票据及时送存银行,确保资金安全。
6)保证及安全的将相关票据转至财务会计,确保帐实相符,财务准确。
7)负责保证发票专用章及用印安全。